2月14日至2月21日,公司總經(jīng)理方菊明、財務(wù)總監(jiān)管紅梅、紀(jì)委副書記吳倩聯(lián)合企管部、財務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察審計部、工程管理部、人力資源部、物資管理部等部門,對公司各單位2010年各項指標(biāo)完成情況及2011年打算安排,項目承包責(zé)任制簽訂、兌現(xiàn)、結(jié)算等情況,大審計項目管控表填報情況、勞務(wù)、分包、材料等的基礎(chǔ)管理情況進(jìn)行了檢查。
檢查后,公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門對檢查情況進(jìn)行了分析總結(jié),形成書面檢查報告,對檢查中發(fā)現(xiàn)的各種問題匯總后通報各單位,督促及時進(jìn)行整改。基層單位經(jīng)理、書記、主任經(jīng)濟師、主管會計師(主管會計)及其他對口部門負(fù)責(zé)人參加了檢查。
財務(wù)部 沐存蓮/報道