2010年7月25日—8月25日,集團對所屬各單位上半年的財務(wù)工作進行全面的大檢查。檢查采用單位間交叉檢查的方式,由公司財務(wù)總監(jiān)帶隊的第一檢查組對集團內(nèi)六家單位進行了檢查。
檢查前夕,公司對所屬各單位的財務(wù)情況進行了自查自糾,并對自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改。第三檢查組在對公司16家基層單位的財務(wù)情況進行細致的檢查后,提出了改善公司管理的寶貴意見。
8月23日,第一檢查組在公司三樓會議室與六家單位進行意見交流,并簽署了檢查報告和整改意見書。集團公司財務(wù)處處長楊永祥主持會議時強調(diào)這次檢查極為重要,并對各單位存在的問題提出了解決的方法及未來財務(wù)工作的方向。
公司財務(wù)部 趙玲娥報道